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柳州东城投资2022年债权政府债定融

政信投资 2022年11月06日 19:47 177 政信基金网
广西-柳州:西江经济带龙头城市-桂中商埠、中华石都
【柳州东城投资2022年债权】
1.5倍应收账款质押
AA+级平台发行
【产品规模】总规模4亿,分期发行;
【期限】12/24/36个月
【付息方式】打款到账当日起息,季度付息;
预期收益率:10万 - 50万 - 100万-300万
12个月:8.6% - 8.8% - 9.0%-9.2%
24个月:8.8% - 9.0% - 9.4%-9.6%
36个月:9.0% - 9.2% - 9.6%-9.8%
【发行方】广西XX市东城投资开发集团有限公司
2004年成立,AA+评级。是柳州市人民ZF直属,由柳州市GZ委履行出资人职责的国有独资企业。是柳东新区范围承担基本设施建设、国有资产管理等职能的唯一市场化运营开发主体,在柳东新区的城市基础设施建设投资、运营以及土地开发整理等业务领域具有区域专营优势,是柳州市打造万亿工业强市和现代制造城的重要力量。近年来得到ZF大力支持,营收持续增长,2021年资产总规模达1370亿元,实现营业总收入近50亿元,实力雄厚,偿债可靠。
【担保方】柳州XX置地发展有限公司
实际控制人是柳州市GZ委,是当地关于城市建设、城市投资、城市运营等基础设施建设的重要平台,总资产近130亿,发展稳健,担保能能力强。
【区域优势】
柳州,是广西第二大城市、历史文化名城,是国务院批复确定的广西中部重要中心城市。地域独特,是沟通西南与中南、华东、华南地区的重要铁路枢纽,素有“桂中商埠”之称,是与东盟双向往来和物流中转基地城市,西南出海大通道集散枢纽城市,“一带一路”的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市,是广西最大的工业基地,工业比例在广西首位,占广西总工业的1/4。柳州近十年来经济发展稳健,持续增长,GDP基本翻番,2021年实现地区生产总值3057.24亿元,公共财政预算收入174.96亿元。



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公司内部控制上面有什么样五要素要遵循?
  随着社会的发展就会诞生出来很多的公司,但是每一个公司上面的治理就会变得不太一样,只有治理好一个公司才会带来更加好的效益,所以到后期大家要去多加对于公司内部控制进行多加了解。   内部控制和风险管理密不可分。风险管理是内部控制的核心和目标,内部控制是管理风险的手段,所以在理解内部控制之前,首先要搞清楚企业存在哪些风险,哪些是内部控制可以防范的,哪些是其他手段可以防范的。   企业风险分类是因为风险的分类方式有很多种,分为可控风险和不可控风险两类。不可控风险主要包括政策变化、自然灾害和宏观经济变化。可控风险主要包括企业运营层面的风险。   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险.   由此也可以看出,企业全面风险管理是指对所有风险的管理,而内部控制是指对可控风险的管理,这是内部控制与风险管理的区别和联系。   其次,内部控制的目标。   广义的风险是一个中性的概念,既可能给企业带来损失,也可能给企业带来收益。因此,企业在采取内部控制措施时,需要进一步对可控风险进行分类。   有些风险,比如煤矿坍塌,化工厂爆炸,只能带来损失,所以叫“危害性风险”。对于这类风险,内部控制的目标是“尽最大努力杜绝风险”彻底消除这类风险,因此这种内部控制的方案和手段既复杂又昂贵。   有时企业在制定内部控制计划时,会考虑成本和效益,那比如某类风险造成的损失很小,但采取控制措施的成本很高,企业可能会觉得不划算,干脆让风险发生。   在我看来千里之堤毁于蚁群,企业的风险不是孤立的。虽然某个风险造成的损失表面上很小,但是很有可能这个风险和其他方面有关,这个潜在的影响有时候是不可估量的,或者说在当时是不可预测的,所以既然看到了风险,就要想办法控制住,不留下任何隐患。   也有可能带来收益和损失的风险。比如企业开发某项技术,研发成功会带来巨大的效益,研发失败会导致初期投资浪费,再比如企业营销广告。广告可能带来业绩增长,也可能没有效果。这种风险就是"不确定性的风险"。   还有一种风险,叫“投机性风险”,特点是企业主动承担一定的风险,获得一定的收益,比如企业做一些投资项目。这也是一种不确定性的风险,但对企业来说更有诱惑力,也更受高回报的诱惑。   风险和收益是兄弟,高风险高收益。对于不确定性风险,内部控制的目标是“积极管理”使其向好的方向发展。   最后,内部控制怎么做?   了解内部控制与风险的关系以及内部控制的目标,我们必须采取一些措施来实现目标。说到内部控制的实施,书中讲的是“五行”,尤其是经典语句,这个没有错。五行已经完整的总结了内部控制流程。   其实按照五行的要求,公平的做风险管理是对的,面对风险要保持一颗敬畏的心。根据我的理解,简单介绍一下如何实施五行。   第一,内部环境。   无论做什么,良好的环境都是必要的。内部控制的核心是制衡,这叫禁止。古代行军打仗之前,颁布了几个纪律。我们有三个纪律和八个注意。这是为了营造一个大家都服从的氛围,这样以后执行任何命令都很容易。如果一开始就支离破碎,后来的情况就无法控制了。   内部环境是营造一种有纪律的氛围。各管理机构和部门要明确职责,合理分配权力,倾听一切行动。   第二,风险评估。   包括识别风险评估风险的影响,采取什么样的应对方案。同时,企业应该对一定的风险设定一个容忍度。为什么?因为如上所述,风险和回报是平衡的,如果你根本不想承担风险,就不会有回报。   第三,控制活动。   就是一些具体的做法。这本书很详细,我就不在这里重复了,可以看这里要考虑上面提到的一个原则:衡量控制措施的成本和防范风险的收益,但对于控制措施可能有很多种,当然选择成本最低的,但也不能因为收益太小而忽略。   第四,信息与沟通。   你觉得这篇文章最大的用处就是反诈骗。还有一些诈骗,可能是几个人串通做了一个完整的过程,外人根本查不到。因此,建立了一个举报或投诉机制来挖掘这些隐藏的欺诈行为。其实很多大案不是从外面查出的,而是从里面举报的。   第五,监管。   那就是看内控措施有没有落实,怎么落实等等监管取决于独立性和长期有效性。关于独立我就不多说了。长效就是建立长效机制,也就是说这种监督不是临时性的,而是持续性的,不需要定期检查。那到后期可以了解一下有关达美乐披萨的介绍。   通过上面的介绍你可以清楚的了解到有关公司内部控制是怎样形成,后期要去遵循什么样的原则才可以带来长期效益。


柳州东城投资2022年债权政府债定融

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